索引号: | 002668362/2025-00350 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 台州市审计局 | 成文日期: | 2025-01-20 |
信息来源: 市审计局 | 发布时间: 2025-01-20 15: 30 | 作者: 台州市审计局 | 浏览次数: |
根据《中华人民共和国审计法》第十九条的规定,台州市审计局派出审计组,自2024年3月至6月,对台州市财政局具体组织的2023年度本级预算执行和决算(草案)进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况及审计评价
审计结果表明,2023年市财政局助推中国式现代化台州建设,积极发挥财政“生财、聚财、用财”职能,扎实推进全市经济社会平稳健康发展。但此次审计也发现,市财政局在财政资源统筹、预算支出监管、资金使用绩效等方面仍存在一些问题,需进一步改进和提升。
二、审计调查发现的主要问题
(一)财政资源统筹管理方面。存量资金盘活利用不到位;资产未全面统筹管理。
(二)预算分配管理方面。预算分配不够精细严格;预算边界不够清晰;预算绩效管理质量有待提升。
(三)预算支出管理方面。部分政府投资项目资金管理不规范;政府采购管理不规范。
(四)财政报告编制方面。政府财务报告编制范围不完整,编制内容不准确;同一事项在不同报告中统计口径不统一。
三、审计处理意见及建议
对本次审计发现的问题,台州市审计局依法出具了审计报告,并提出了规范预决算管理、高效盘活现有财政资源、强化绩效意识等审计建议。
四、审计整改情况
针对审计发现的问题,台州市财政局高度重视,积极落实整改,并出台完善相关制度。根据《国务院关于加强审计工作的意见》《浙江省审计条例》等法规规定,具体整改结果由台州市财政局自行向社会公告。
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